近期开源控股(01215)发布2024年年报(币种:港元),证券之星财报模型分析如下:
财务概况
开源控股(01215.HK)在2024年的营业总收入达到3.23亿元,同比增长10.16%,其中提供住宿服务的收入占比最大,达到85.33%,为2.76亿元。归母净利润从2023年的-239.7万元大幅提升至2024年的3584.8万元,实现了1595.54%的增长。
盈利能力
2024年,公司的销售毛利率为26.80%,较上一年度的24.01%有所提升;销售净利率为11.08%,相比2023年的-0.82%有了显著改善。这表明公司在成本控制和运营效率方面取得了进步。
资产负债状况
截至2024年底,公司的流动比率和速动比率分别为14.73和14.71,远高于2023年的0.76,显示出公司短期偿债能力显著增强。此外,资产负债率为46.03%,较2023年的47.44%略有下降,表明公司的资本结构趋于稳健。
现金流与负债管理
经营活动现金净额与流动负债的比例从2023年的5.68%大幅提升至2024年的131.18%,说明公司经营活动产生的现金流充足,能够有效覆盖短期债务。同时,175,000,000欧罗的银行贷款因续新而由流动负债重新分类为非流动负债,使得流动负债总额减少了94.8%。
业务分部表现
酒店经营分部是公司收入的主要来源,2024年收益为3.23亿元,同比增长10.2%,主要得益于2024年巴黎奥运会带来的游客增加。特别是Paris Marriott Hotel的表现尤为突出,不仅提高了入住率和平均住房费,还被选为纽西兰之家的举办地。
未来展望
尽管面临巴黎新增酒店供应、高消费价格指数以及地缘政治紧张等挑战,但随着巴黎作为全球旅游目的地的地位稳固,以及Paris Marriott Hotel的翻新工程推进,公司未来的业务前景依然值得期待。
财务健康度
根据财报体检工具显示,建议关注公司的财务费用状况,其财务费用与近三年经营性现金流均值的比例已达64.62%,需要密切关注。
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