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九毛九(09922.HK)盈利能力承压,主营收入微增但净利润大幅下滑

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近期九毛九(09922)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:

财务表现概述


九毛九(09922.HK)在2024年的年报中显示,公司在报告期内实现了营业总收入60.74亿元,同比上升1.47%,毛利润为39.12亿元,同比上升1.77%。然而,归母净利润仅为5580.7万元,同比下降87.69%。基本每股盈利和摊薄每股盈利均为0.04元,较上年的0.31元有显著下降。

盈利能力分析


尽管公司的营业总收入和毛利润均有所增长,但销售净利率从2023年的8.02%降至2024年的0.74%,表明公司在成本控制和盈利能力方面面临较大压力。净资产收益率(ROE)也从2023年的13.93%降至2024年的1.72%,显示出股东权益回报率的显著下降。总资产净利率从2023年的7.60%降至2024年的0.86%,进一步反映了公司在资产利用效率方面的挑战。

财务健康状况


公司的流动比率从2023年的2降至2024年的1.45,速动比率从2023年的1.91降至2024年的1.38,表明公司在短期偿债能力方面有所减弱。经营活动现金净额与流动负债的比例从2023年的72.18%降至2024年的61.28%,提示公司现金流状况值得关注。资产负债率从2023年的48.52%升至2024年的51.44%,显示出公司负债水平有所上升。

主营业务构成


公司主营收入主要来自餐厅经营,占比达80.35%,收入为48.8亿元;其次是外卖业务,占比17.18%,收入为10.43亿元;货品销售和其他业务分别占比2.30%和0.17%,收入分别为1.39亿元和1041.1万元。

发展战略与未来展望


九毛九在2024年继续遵循多品牌及多概念策略,审慎扩张太二品牌及怂火锅品牌的餐厅网络,并推出了新品牌山的山外面酸汤火锅。公司还通过优化餐厅品牌组合、关闭经营不佳的餐厅等方式,力求在做优的基础上做得更久。未来,公司将持续增强供应链及支持能力,推进数智化转型,并逐步向全球市场扩张。

结论


总体来看,九毛九在2024年的财务表现呈现出主营收入微增但净利润大幅下滑的特点,盈利能力承压,财务健康状况有所弱化。公司需要在提升盈利能力、优化成本结构和加强现金流管理等方面做出更多努力,以应对当前的挑战。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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