首页 - 港股 - 港闻资讯 - 正文

宏力医疗管理(09906.HK):2024年营收微增但利润下滑,需关注现金流和应收账款

关注证券之星官方微博:

近期宏力医疗管理(09906)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:

宏力医疗管理2024年财务表现


营收与利润

宏力医疗管理(09906.HK)在2024年的营业总收入为7.69亿元,同比上升1.08%。然而,公司的扣非净利润为1.27亿元,同比下降12.53%,归母净利润为3115.1万元,同比下降18.69%。这表明公司在收入增长的同时,盈利能力有所减弱。

盈利能力指标

  • 销售毛利率:从2023年的19.05%下降到2024年的16.48%。
  • 销售净利率:从2023年的5.09%下降到2024年的4.09%。
  • 净资产收益率:从2023年的7.02%下降到2024年的5.59%。
  • 投入资本回报率:从2023年的5.48%下降到2024年的4.35%。

这些指标的下降反映了公司在2024年的盈利能力有所减弱。

资产负债与流动性

  • 流动比率:从2023年的0.85提高到2024年的1.01。
  • 速动比率:从2023年的0.77提高到2024年的0.91。
  • 资产负债率:从2023年的43.49%下降到2024年的40.56%。

尽管流动比率和速动比率有所改善,但公司的经营业务现金净额与流动负债的比例从2023年的23.15%下降到2024年的21.91%,表明公司现金流状况仍需关注。

应收账款状况

公司应收账款与利润的比例达到了204.67%,这一比例较高,意味着公司可能存在较大的应收账款回收压力。

主营业务表现

  • 治疗及综合医疗服务:收入为4.56亿元,占总收入的59.38%。
  • 药品销售:收入为3.09亿元,占总收入的40.18%,同比增长4.7%。
  • 产后护理服务:收入为342.2万元,占总收入的0.45%。

医院服务

  • 住院人次:52,940人次,同比减少3.4%。
  • 住院次均费用:6,366.1元,同比降低0.4%。
  • 门诊人次:1,440,183人次,同比增长2.8%。
  • 门诊次均费用:301.9元,同比增加5.0%。

未来展望

公司计划在未来继续推进等级评审、智慧医院建设、重点学科建设和多元化人才培养等方面的工作,并将深入研究国家集采政策和医保支付政策,以提升医疗服务质量与效率。

结论

总体来看,宏力医疗管理在2024年虽然实现了营业收入的小幅增长,但利润出现了明显下滑,尤其是净利润和毛利率的下降。此外,公司需要特别关注其现金流和应收账款的管理,以确保未来的可持续发展。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示宏力医疗管理盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-