近期汇思太平洋(08147)发布2024年年报(币种:港元),证券之星财报模型分析如下:
经营业绩
汇思太平洋(08147.HK)在2024年的营业总收入达到6735.9万元,同比上升9.61%,相比2023年的6145.6万元和2022年的6565.4万元有所回升。尽管如此,公司指出由于宏观环境对半导体、电子元件及产品相关行业的负面影响,收入增长势头依然疲弱。
盈利能力
公司在2024年的扣非净利润为616.2万元,同比大幅上升63.23%;归母净利润为289.0万元,同比上升116.67%,实现了扭亏为盈。基本每股盈利从2023年的-0.17元提升至2024年的0.02元。销售毛利率从2023年的6.14%提升至9.15%,销售净利率也从-28.52%提升至4.00%。
财务结构与偿债能力
公司的资产负债率从2023年的138.20%下降到2024年的92.61%,流动比率从0.86提升至1.25,速动比率从0.84提升至1.23,显示出公司偿债能力有所增强。
现金流与财务费用
尽管公司在2024年的经营业务现金净额与流动负债的比例为-15.46%,相比2023年的16.94%有所恶化。此外,货币资金占总资产比例仅为9%,货币资金占流动负债比例为17.98%,近3年经营性现金流均值占流动负债比例为14.96%,表明公司现金流状况值得关注。
应收账款
公司应收账款占利润的比例高达1435.61%,这提示公司需要加强对应收账款的管理。
未来展望
公司表示将继续保持审慎态度,并适时作出战术调整,以应对全球经济发展的不确定性。同时,公司将考虑通过债务重组或股权融资来改善财务状况。
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