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飞天云动(06610.HK)2024年财务表现下滑,需关注现金流及盈利能力

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近期飞天云动(06610)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:

财务概况


飞天云动(06610.HK)在2024年的财务表现出现明显下滑。根据年报数据,公司营业总收入为9.95亿元,同比下降20.03%;毛利润为2亿元,同比下降52.45%;归母净利润为-4370.2万元,同比下降116.56%,首次出现亏损。

盈利能力分析


销售毛利率与净利率

2024年,飞天云动的销售毛利率为20.10%,较2023年的33.80%大幅下降;销售净利率为-4.39%,而2023年为21.20%。这表明公司在2024年的盈利能力显著减弱。

净资产收益率与投入资本回报率

净资产收益率(ROE)从2023年的19.75%降至-3.09%,投入资本回报率(ROIC)从21.06%降至-2.92%。这些指标的恶化反映了公司在资本使用效率上的问题。

现金流状况


经营活动现金流

经营活动现金净额与流动负债的比例为-31.49%,而2023年为-19.58%,显示出公司在经营活动中的现金流压力增大。此外,近3年经营性现金流均值与流动负债的比例为-56.96%,表明公司现金流状况不容乐观。

应收账款状况

年报显示归母净利润为负,同时应收账款状况值得关注。尽管具体数据未提供,但净利润为负可能暗示应收账款回收存在挑战。

财务杠杆与偿债能力


流动比率与速动比率

流动比率和速动比率均为4.2,较2023年的5.57有所下降,但仍处于合理水平,表明公司在短期内的偿债能力尚可。

资产负债率

资产负债率为21.89%,较2023年的15.63%有所上升,但仍处于较低水平,显示公司整体负债风险可控。

总结


飞天云动在2024年的财务表现出现明显下滑,主要体现在营业收入、毛利润、净利润等关键财务指标的下降,以及盈利能力的减弱。公司需特别关注现金流状况和应收账款的管理,以应对当前的财务压力。尽管公司在短期内的偿债能力尚可,但长期来看,需采取措施改善经营状况,提升盈利能力。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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