近期爱德新能源(02623)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:
营收与利润
爱德新能源(02623.HK)在2024年的营业总收入为2.82亿元,同比下降77.68%,这主要是由于矿产价格剧烈波动导致贸易活动放缓以及加工订单的暂时延迟。然而,公司在归母净利润方面表现亮眼,录得6172.3万元,同比上升22.16%。这一增长得益于公司在2024年完成的重大资产出售,确认了约1.158亿元的出售收益。
盈利能力
尽管营业总收入大幅下降,但公司的销售净利率从2023年的4.00%跃升至2024年的21.88%,显示出公司在成本控制和效率提升方面的显著成效。此外,公司的毛利润为1574.7万元,同比下降88.87%,表明公司在主营业务上的盈利能力有所减弱。
资产负债与流动性
截至2024年底,爱德新能源的流动比率和速动比率分别为1.07和1.06,较前两年有所改善,但仍需关注其经营业务现金净额与流动负债的比例,该比例在2024年为-18.17%,表明公司可能存在一定的短期偿债压力。
资产周转与股东回报
公司的总资产周转率从2023年的1.56降至2024年的0.3,反映出资产利用效率的下降。净资产收益率(平均)保持在11.90%,与2023年持平,但低于2022年的17.98%。投入资本回报率则从2023年的7.52%微降至7.44%。
未来展望
展望2025年,爱德新能源将继续专注于铁钛矿山的保护性开采、生产、销售和服务,并计划在新疆物流新能源等投资业务上继续发展壮大。公司还将积极推进诸葛上峪低碳环保综合性项目的建设,进一步加强全钛产业链的拓展和科研投入。
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