近期淮北绿金股份(02450)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:
营收与利润
淮北绿金股份(02450.HK)2024年年报显示,公司营业总收入为2.36亿元,同比下降18.74%。扣除非经常性损益后的净利润为8375.6万元,同比下降32.62%。归母净利润为-2197.2万元,同比下降158.61%,这是自2022年以来首次出现亏损。
盈利能力
公司的销售毛利率从2023年的42.77%下降至2024年的35.46%,销售净利率则从2023年的19.93%转为负值,达到-14.34%。净资产收益率(平均)从2023年的8.84%降至-4.64%,投入资本回报率也从2023年的1.99%降至-1.16%。这些指标表明公司在2024年的盈利能力显著减弱。
资产负债状况
资产负债率从2023年的72.04%微降至71.56%,但仍处于较高水平。流动比率和速动比率均为1.59,相比2023年的0.34有显著提升,显示公司短期偿债能力有所增强。经营活动现金净额与流动负债的比例从2023年的17.68%升至46.99%,表明现金流状况有所改善。
主营业务分析
公司主营业务收入主要来自骨料产品及其他(包括黑山皮)销售,占总收入的91.27%,金额为2.16亿元。混凝土产品销售和混凝土代理服务分别贡献了8.43%和0.30%的收入。尽管骨料产品的销量有所提升,但价格下降导致整体收入和利润下滑。
行业背景与未来展望
2024年,受经济下行影响,骨料产品及混凝土产品价格进一步下降,导致公司业绩下滑。然而,随着多项政策的出台,如《淮北市「十四五」建筑业发展规划》和《推进建筑业高质量发展的若干措施》,预计2025年基础设施建设和重点工程的加速推进将带动砂石骨料市场的需求提升,为公司带来改善营收的机会。
结论
总体来看,淮北绿金股份在2024年的财务表现较为疲软,盈利能力大幅下降,但公司通过提升产品质量、增加销售渠道等方式积极应对挑战。随着未来基础设施建设的推进,公司有望抓住市场机遇,逐步恢复盈利能力。
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