近期中天湖南集团(02433)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:
营收与利润
中天湖南集团(02433.HK)在2024年的营业总收入为9.31亿元,较2023年的19.52亿元大幅下降了52.32%。扣除非经常性损益后的净利润为7098.1万元,同比下降66.62%。归母净利润更是录得亏损,达到-2538.9万元,同比下降156.07%。
盈利能力
公司的销售毛利率从2023年的11.07%降至2024年的7.63%,销售净利率也从2.36%转为负值,达到-2.84%。净资产收益率(ROE)从2023年的10.63%降至-5.12%,投入资本回报率(ROIC)从2.53%降至-1.22%,显示出公司在盈利能力上的显著恶化。
资产与负债
资产负债率从2023年的74.84%上升至77.78%,股东权益/总负债从32.91%下降到28.15%,表明公司负债水平有所增加,财务风险加大。流动比率和速动比率均为1.27,较2023年的1.32略有下降,但仍保持在合理范围内。
现金流与运营效率
经营活动现金净额与流动负债的比例从2023年的-9.55%进一步恶化至-0.53%,显示公司现金流状况不佳。存货周转率从2131.33次降至966.63次,流动资产周转率从1.04次降至0.44次,总资产周转率从1.03次降至0.44次,表明公司的运营效率有所下降。
主营业务构成
公司主营业务收入主要来自民用建筑工程(56.86%)、市政工程(30.38%)、其他专业承包工程(8.64%)、装配式钢结构工程(3.78%)以及提供工程机械及设备服务(0.33%)。所有收入均来源于国内市场。
结论
综上所述,中天湖南集团在2024年的财务表现较为疲软,营收和利润均出现大幅下滑,盈利能力减弱,现金流状况堪忧,运营效率也有所下降。公司需要密切关注这些财务指标的变化,并采取有效措施改善经营状况。
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