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佑驾创新(02431.HK)盈利能力疲软,现金流及应收账款状况需重点关注

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近期佑驾创新(02431)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:

营业收入与利润


佑驾创新(02431.HK)2024年的营业总收入为6.54亿元,同比上升37.44%,显示出公司在营业收入上的增长态势。然而,归母净利润却为-2.16亿元,同比下降9.76%,连续三年为负,表明公司在盈利能力上面临较大挑战。

项目2024-12-312023-12-312022-12-31
营业总收入(元)6.54亿4.76亿2.79亿
归母净利润(元)-2.16亿-1.97亿-2.15亿

盈利能力指标


公司的销售毛利率为16.01%,较去年有所提升,但仍处于较低水平。销售净利率为-34.80%,反映出公司在成本控制和盈利能力方面存在较大压力。净资产收益率(平均)为-23.17%,股东权益回报率为-23.17%,投入资本回报率为-24.79%,这些指标均显示公司在资本运用和盈利能力上表现不佳。

项目2024-12-312023-12-312022-12-31
销售毛利率16.01%14.28%12.02%
销售净利率-34.80%-43.50%-79.05%
净资产收益率(平均)-23.17%-31.23%-44.94%

现金流状况


公司近三年的经营业务现金净额/流动负债分别为-44.05%、-97.32%和-101.29%,均为负值,表明公司经营活动产生的现金流不足以覆盖流动负债,现金流状况堪忧。

项目2024-12-312023-12-312022-12-31
经营业务现金净额/流动负债-44.05%-97.32%-101.29%

应收账款状况


公司年报归母净利润为负,且应收账款状况值得关注,这可能对公司未来的资金回笼和财务健康产生不利影响。

财务结构


公司的资产负债率为31.89%,流动比率为3.14,速动比率为2.89,显示公司在短期偿债能力上相对稳健,但长期来看,股东权益/总负债为212.05%,表明公司依赖股东权益较多,长期债务负担较轻。

项目2024-12-312023-12-312022-12-31
资产负债率31.89%30.77%33.41%
流动比率3.143.493.01
速动比率2.892.982.34

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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