近期佑驾创新(02431)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:
营业收入与利润
佑驾创新(02431.HK)2024年的营业总收入为6.54亿元,同比上升37.44%,显示出公司在营业收入上的增长态势。然而,归母净利润却为-2.16亿元,同比下降9.76%,连续三年为负,表明公司在盈利能力上面临较大挑战。
项目 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
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营业总收入(元) | 6.54亿 | 4.76亿 | 2.79亿 |
归母净利润(元) | -2.16亿 | -1.97亿 | -2.15亿 |
盈利能力指标
公司的销售毛利率为16.01%,较去年有所提升,但仍处于较低水平。销售净利率为-34.80%,反映出公司在成本控制和盈利能力方面存在较大压力。净资产收益率(平均)为-23.17%,股东权益回报率为-23.17%,投入资本回报率为-24.79%,这些指标均显示公司在资本运用和盈利能力上表现不佳。
项目 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
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销售毛利率 | 16.01% | 14.28% | 12.02% |
销售净利率 | -34.80% | -43.50% | -79.05% |
净资产收益率(平均) | -23.17% | -31.23% | -44.94% |
现金流状况
公司近三年的经营业务现金净额/流动负债分别为-44.05%、-97.32%和-101.29%,均为负值,表明公司经营活动产生的现金流不足以覆盖流动负债,现金流状况堪忧。
项目 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
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经营业务现金净额/流动负债 | -44.05% | -97.32% | -101.29% |
应收账款状况
公司年报归母净利润为负,且应收账款状况值得关注,这可能对公司未来的资金回笼和财务健康产生不利影响。
财务结构
公司的资产负债率为31.89%,流动比率为3.14,速动比率为2.89,显示公司在短期偿债能力上相对稳健,但长期来看,股东权益/总负债为212.05%,表明公司依赖股东权益较多,长期债务负担较轻。
项目 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
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资产负债率 | 31.89% | 30.77% | 33.41% |
流动比率 | 3.14 | 3.49 | 3.01 |
速动比率 | 2.89 | 2.98 | 2.34 |
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