近期潍柴动力(02338)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:
财务表现概述
潍柴动力(02338.HK)于2025年一季度实现营业总收入574.64亿元,同比上升1.92%;扣除非经常性损益后的净利润为127.73亿元,同比上升4.52%;归属于母公司股东的净利润为27.11亿元,同比上升4.27%。基本每股盈利和摊薄每股盈利均为0.31元。
盈利能力分析
从盈利能力来看,潍柴动力的销售毛利率为22.23%,销售净利率为4.91%,与2024年年报相比略有下降。净资产收益率(平均)为3.08%,较2024年的13.74%有显著下滑。这表明公司在2025年一季度的盈利能力有所减弱。
资产运营效率
公司的存货周转率为1.24,流动资产周转率为0.31,总资产周转率为0.16,这些指标相较于2024年年报均有明显下降,显示出公司在资产运营效率方面存在一定的挑战。
财务结构与偿债能力
资产负债率为64.60%,与2024年的64.53%基本持平,但流动比率和速动比率分别为1.2和0.98,略高于2024年的1.19和0.96,显示出公司在短期偿债能力上略有改善。然而,经营活动产生的现金流量净额与流动负债的比例为-2.92%,远低于2024年的16.85%,表明公司现金流状况值得关注。
应收账款状况
应收账款与利润的比例高达270.77%,这一比例较高,意味着公司在应收账款管理方面可能存在风险,需要加强对应收账款的管理和催收。
总结
总体而言,潍柴动力在2025年一季度的业绩表现较为平稳,但在盈利能力、资产运营效率以及现金流和应收账款管理方面仍面临一定挑战。建议投资者密切关注公司未来的现金流状况和应收账款管理情况。
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