近期药明合联(02268)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:
药明合联(02268.HK)2024年财务表现强劲,盈利能力显著提升
一、营业收入与利润
药明合联(02268.HK)在2024年的营业总收入达到了40.52亿元,同比上升90.8%,显示出公司在生物偶联药物CRDMO服务领域的强劲增长势头。扣除非经常性损益后的净利润为12.4亿元,同比上升121.58%;归属于母公司股东的净利润为10.7亿元,同比上升277.24%。这些数据表明公司在2024年的盈利能力得到了显著提升。
二、毛利率与净利率
2024年,公司的销售毛利率为30.60%,较2023年的26.35%有所提高;销售净利率为26.40%,较2023年的13.35%大幅提升。这说明公司在成本控制和运营效率方面取得了显著进步。
三、资产负债与流动性
截至2024年12月31日,药明合联的流动比率为2.47,速动比率为2.43,虽然较2023年的4.06和4.03有所下降,但仍保持在一个健康的水平。资产负债率为27.23%,较2023年的19.02%有所上升,但仍处于较低水平,表明公司财务结构较为稳健。
四、现金流与运营效率
经营活动现金净额与流动负债的比例为29.08%,较2023年的26.02%有所提升,显示公司在经营活动中的现金流状况良好。存货周转率为33.99,较2023年的28.51进一步提高,表明公司在库存管理方面表现出色。
五、股东权益回报率与投入资本回报率
2024年,药明合联的股东权益回报率为17.69%,较2023年的8.18%大幅提升;投入资本回报率为25.86%,较2023年的11.69%也有显著增长。这反映了公司在为股东创造价值方面取得了显著成效。
六、应收账款状况
需要注意的是,公司应收账款与利润的比例达到了168.33%,建议关注这一比例的变化,以确保公司未来的现金流健康。
七、总结
总体来看,药明合联(02268.HK)在2024年的财务表现非常出色,营业收入和利润均实现了大幅增长,毛利率和净利率也显著提升。公司在成本控制、运营效率和现金流管理方面表现出色,财务结构稳健。然而,应收账款比例较高,需持续关注其变化趋势。
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