近期惠生工程(02236)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:
盈利能力显著改善
惠生工程(02236.HK)在2024年实现了显著的盈利改善。根据2024年年报,公司营业总收入达到56.47亿元,同比增长46.96%。扣非净利润为4.45亿元,同比增长95.96%,归母净利润为1.42亿元,同比增长172.21%。这是公司在经历了前几年的亏损后首次实现扭亏为盈。
项目 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
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营业总收入(元) | 56.47亿 | 38.43亿 | 46.59亿 |
归母净利润(元) | 1.42亿 | -1.96亿 | -11.85亿 |
销售毛利率与净利率回升
销售毛利率从2023年的5.91%提升至2024年的7.88%,销售净利率从-5.16%提升至2.38%,显示出公司在成本控制和盈利能力方面的显著进步。
项目 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
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销售毛利率 | 7.88% | 5.91% | -4.47% |
销售净利率 | 2.38% | -5.16% | -25.70% |
现金流状况值得关注
尽管盈利能力有所改善,但公司的现金流状况仍需关注。经营活动现金净额与流动负债的比例为40.89%,而货币资金与流动负债的比例仅为79.55%,表明公司在短期偿债能力方面存在一定压力。
项目 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
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经营业务现金净额/流动负债 | 40.89% | 12.56% | -12.40% |
流动比率 | 1.1 | 1.06 | 1.02 |
应收账款比例较高
公司应收账款与利润的比例高达361.07%,这可能意味着公司在应收账款回收方面存在一定的风险,需要加强应收账款管理,以确保资金的及时回笼。
项目 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
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应收账款/利润 | 361.07% | -- | -- |
总结
惠生工程在2024年实现了显著的盈利改善,营业总收入和净利润均大幅增长,销售毛利率和净利率也有所回升。然而,公司仍需关注现金流状况和应收账款管理,以确保未来的可持续发展。
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