近期晶苑国际(02232)发布2024年年报(币种:美元),证券之星财报模型分析如下:
营收与利润
晶苑国际(02232.HK)在2024年的营业总收入达到24.7亿元,同比增长13.42%。其中,归母净利润为2.0亿元,同比增长22.64%,扣非净利润为4.86亿元,同比增长16.38%。这表明公司在2024年实现了较为强劲的营收和利润增长。
盈利能力
公司的销售毛利率从2023年的19.19%提升至2024年的19.69%,销售净利率也从7.54%提升至8.13%。净资产收益率(平均)从2023年的11.78%提升至2024年的13.52%,显示出公司在盈利能力上的持续改善。
资产负债与流动性
截至2024年底,公司的资产负债率为31.89%,较2023年的27.13%有所上升。流动比率从2023年的2.36下降至2024年的2.05,速动比率从1.86下降至1.62,表明公司在流动性方面略有减弱。
应收账款状况
值得注意的是,公司的应收账款占利润的比例达到了102.79%,这一比例较高,建议投资者关注应收账款的回收情况,以评估潜在的坏账风险。
分红政策
公司董事会建议派发末期股息每股普通股19.0港仙,并因公司成立55周年,额外派发特别股息每股普通股5.5港仙,使得本年度股息总额为每股普通股38.3港仙,较2023年的18.0港仙有显著提升。
未来展望
公司管理层对未来充满信心,预计2025年将继续保持强劲的增长势头。公司将继续扩大产能,特别是在运动服、休闲服及贴身内衣领域,深化与主要品牌客户的合作。同时,公司将致力于提升自动化水平,优化成本结构,以实现更高的盈利能力。
可持续发展
公司在可持续发展方面取得了显著进展,包括安装了8兆瓦的太阳能光伏发电设施,使其光伏总容量扩大至20兆瓦,并完成了多项能源效益措施,预计可减少碳排放32,000吨。公司还获得了多个ESG相关的奖项,彰显其在环境保护和社会责任方面的努力。
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