近期朝聚眼科(02219)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:
营收与利润
朝聚眼科(02219.HK)在2024年的营业总收入为14.05亿元,同比上升2.62%。然而,扣除非经常性损益后的净利润为6.11亿元,同比下降1.58%;归属于母公司股东的净利润为1.95亿元,同比下降14.78%。基本每股盈利和摊薄每股盈利均为0.28元,相比2023年的0.33元有所下降。
盈利能力
公司的销售毛利率为43.49%,较2023年的45.35%有所下降;销售净利率为13.25%,低于2023年的16.12%。净资产收益率(平均)为8.34%,低于2023年的9.88%。投入资本回报率为10.79%,也低于2023年的14.25%。
资产负债与流动性
截至2024年底,公司的流动比率为5.03,速动比率为4.92,均略低于2023年的5.05和4.9。资产负债率为19.26%,高于2023年的18.63%。经营活动现金净额与流动负债的比例为104.44%,低于2023年的108.70%。
主营业务构成
消费眼科服务是公司最主要的收入来源,占总收入的50.26%,收入为7.06亿元。基础眼科服务紧随其后,占总收入的49.65%,收入为6.98亿元。销售设备和耗材的收入仅为116.9万元,占比极小。
未来展望
公司计划在未来继续巩固其在中国华北地区的领先地位,并提升在长江三角洲等重点区域的市场地位。同时,公司将抓住消费眼科市场的机遇,扩大消费眼科服务的内涵,提升患者满意度及品牌知名度。此外,公司还将推进智能化技术的应用,提升工作效率,并持续建设健全的环境、社会和企业管治(ESG)体系。
总结
尽管朝聚眼科在2024年的营业收入有所增长,但净利润出现下滑,尤其是归母净利润下降明显。公司在消费眼科服务领域的表现突出,成为主要的收入来源。未来,公司将继续专注于提升医疗服务质量和市场扩展,以应对市场竞争和提升盈利能力。
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