近期映美控股(02028)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:
营收与利润
映美控股(02028.HK)在2024年的营业总收入为1.5亿元,同比下降26.41%。其中,打印机业务收入约为1.3亿元,占总收入的86.91%,较2023年减少了约26%;其他产品业务收入约为1959.8万元,占总收入的13.09%,同样较2023年减少了约26%。归母净利润为-5983.4万元,同比上升24.71%,但仍处于亏损状态。
盈利能力
公司的盈利能力在2024年表现不佳。销售毛利率为12.27%,销售净利率为-40.25%。毛利润为1837.4万元,同比下降18.42%。净资产收益率为-134.37%,股东权益回报率为-134.37%,投入资本回报率为-29.80%,总资产净利率为-26.00%。这些指标表明公司在盈利能力方面面临较大挑战。
财务健康状况
公司的财务健康状况令人担忧。资产负债率为95.47%,流动比率为0.73,速动比率为0.38,均低于1,显示公司短期偿债能力较弱。经营活动现金净额与流动负债的比例为-25.66%,货币资金与流动负债的比例仅为19.23%,近3年经营性现金流均值与流动负债的比例为-35.02%,表明公司现金流状况不容乐观。
应收账款与财务费用
年报显示,公司归母净利润为负,建议关注应收账款状况。此外,近3年经营活动产生的现金流净额均为负,财务费用状况亦需关注。
未来展望
尽管2024年公司业绩下滑,但公司对未来业务发展持谨慎乐观态度。预计2025年中国政府将继续推出刺激消费和扶持制造业的政策,市场需求有望恢复,医疗系列产品也将陆续入市。
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