近期途屹控股(01701)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:
一、经营概况
途屹控股(01701.HK)在2024年实现了显著的业绩增长。根据年报,公司营业总收入达到2.14亿元,同比增长130.73%,扣除非经常性损益后的净利润为5053.6万元,同比增长50.22%。归母净利润为989.0万元,同比增长10.86%。
二、主营业务表现
1. 日本出境旅游业务
公司在日本出境旅游业务方面表现出色,日本旅行团销售收益同比增长约82.2%,达到约人民币23.5百万元。日本当地游的销售收益更是同比激增约255.2%,达到约人民币146.7百万元。这些增长得益于公司自2023年起持续重视海外市场,并通过与国际旅行社合作及扩展销售渠道来实现。
2. 酒店业务
酒店业务收益同比增长约10.6%,达到约人民币21.9百万元。入住率保持在90%以上,公司通过投资客房翻新、数码化入住系统及员工培训,提升了客户体验和日均房费。
3. 免税店业务
免税店业务收益较2023年下降约58.2%,主要原因是公司策略性地将重点转移到与全球知名品牌合作,提升产品选择及精简品牌定位。
三、财务健康状况
1. 盈利能力
尽管公司整体业绩有所改善,但盈利能力仍然面临挑战。销售毛利率从2023年的36.31%下降到2024年的23.64%,销售净利率也从9.92%下降到4.65%。净资产收益率(ROE)为7.24%,较2023年的6.88%略有提升,但仍低于2022年的-13.38%。
2. 现金流状况
公司现金流状况值得关注。经营活动现金净额与流动负债的比例从2023年的23.78%下降到2024年的17.90%。此外,货币资金与流动负债的比例仅为98.48%,近3年经营性现金流均值与流动负债的比例仅为0.82%。
3. 应收账款状况
应收账款与利润的比例高达250.28%,表明公司在应收账款管理方面存在一定的风险。
四、未来展望
展望2025年,公司计划继续在日本入境旅游业中保持增长势头,具体措施包括持续进行酒店翻新、推进数码化平台及分析方法的应用、扩展旅游巴士车队等。此外,公司还计划推出小众主题旅游并探索新兴地区目的地,以丰富产品选择。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。