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伟能集团(01608.HK)2024年财务表现显著改善但仍面临挑战

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近期伟能集团(01608)发布2024年年报(币种:港元),证券之星财报模型分析如下:

一、总体财务表现


近期,伟能集团(01608.HK)发布了2024年年报,报告显示公司在过去一年内实现了营业总收入15.2亿元,同比上升1.52%,扣非净利润2.91亿元,同比上升531.04%,归母净利润-2.33亿元,同比上升91.83%。尽管公司仍处于亏损状态,但亏损幅度大幅收窄。

二、主营业务分析


(一)产品构成

  • 提供分布式发电方案:主营收入为9.18亿元,占总收入的60.35%。
  • 销售发动机式发电机组:主营收入为5.92亿元,占总收入的38.94%。
  • 工程服务:主营收入为1076.1万元,占总收入的0.71%。
  • 提供技术服务:主营收入为8.1万元,占总收入的0.01%。

(二)地区分布

  • 拉丁美洲:主营收入为7.37亿元,占总收入的48.45%。
  • 中国香港及中国内地:主营收入为4.08亿元,占总收入的26.84%。
  • 其他亚洲国家:主营收入为2.4亿元,占总收入的15.75%。
  • 其他国家:主营收入为1.36亿元,占总收入的8.96%。

三、具体业务表现


(一)系统集成(SI)业务

截至2024年12月31日,SI业务录得收益约602.9百万港元,较去年下降10.7%,主要原因是未录得一名主要客户的销售。然而,毛利率提升至约15.8%,显示出公司在成本控制方面的成效。

(二)投资、建设及营运(IBO)业务

IBO业务录得收益约917.6百万港元,同比增长11.6%,主要得益于巴西和印尼发电站的收益增加。整体毛利率亦显著改善至21.4%。公司在巴西和印尼的项目进展顺利,并在秘鲁持有一个合资项目。

四、财务健康状况


(一)流动性指标

  • 流动比率:1.04,较上年有所提升。
  • 速动比率:0.88,同样有所改善。

(二)偿债能力

  • 资产负债率:73.02%,较上年略有上升。
  • 股东权益/总负债:36.94%,较上年有所下降。

(三)现金流状况

  • 经营活动现金净额/流动负债:6.12%,较上年有所提升。

(四)盈利能力

  • 销售毛利率:19.16%,较上年大幅提升。
  • 销售净利率:-15.30%,亏损幅度收窄。
  • 净资产收益率:-13.46%,较上年有所改善。

五、总结


尽管2024年公司仍处于亏损状态,但亏损幅度大幅收窄,且多项财务指标如毛利率、流动比率等均有明显改善,显示出公司在优化盈利能力方面的努力取得了一定成效。然而,公司仍需关注现金流状况和偿债能力,以确保未来的可持续发展。

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