近期网誉科技(01483)发布2024年年报(币种:港元),证券之星财报模型分析如下:
公司概况
网誉科技(01483.HK)发布了2024年年报,报告显示公司在过去一年中实现了营业总收入2.95亿元,同比增长56.43%,但扣除非经常性损益后的净利润为1150.7万元,同比下降34.9%。归母净利润为-2296.1万元,同比上升34.11%。
盈利能力分析
收入与利润
- 营业总收入:2024年为2.95亿元,同比增长56.43%。这一增长主要得益于贸易业务收入的增加及新拓展的媒体广告及营销业务。
- 毛利润:2024年为1150.7万元,同比下降34.90%。
- 归母净利润:2024年为-2296.1万元,同比上升34.11%。
- 销售毛利率:2024年为3.90%,较2023年的11.18%显著下降。
- 销售净利率:2024年为-25.86%,较2023年的-19.55%有所恶化。
分业务表现
- 环境维护业务:2024年录得收益约1.33亿元,占总收入的44.99%,但业绩下滑,分部亏损约4281.1万元。
- 媒体广告及营销业务:2024年录得收益约8850.1万元,占总收入的30.03%,但录得分部亏损约7940.8万元。
- 贸易业务:2024年录得收益约7361.3万元,占总收入的24.98%,录得分部溢利约3395.9万元。
财务健康状况
流动性指标
- 流动比率:2024年为1.32,较2023年的3.42大幅下降。
- 速动比率:2024年为1.29,较2023年的3.39下降。
- 经营业务现金净额/流动负债:2024年为-5.42%,较2023年的15.12%显著恶化。
资产负债状况
- 资产负债率:2024年为64.36%,较2023年的26.76%大幅上升。
- 股东权益/总负债:2024年为50.52%,较2023年的219.51%大幅下降。
未来展望
尽管2024年公司营业总收入实现增长,但盈利能力依然脆弱,尤其是环境维护业务和媒体广告及营销业务的亏损扩大。公司正在通过出售非核心业务(如医疗器械业务和物业租赁业务)来优化资源配置,并计划继续拓展媒体广告及营销业务,特别是“在逛生活”品牌的线下消费场景行销。未来,公司将继续探索高增长行业的业务机会,以期为股东创造更多价值。
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