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捷隆控股(01425.HK)2024年盈利能力下滑但仍保持稳健财务状况

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近期捷隆控股(01425)发布2024年年报(币种:港元),证券之星财报模型分析如下:

公司概况


捷隆控股(01425.HK)是一家主要从事OEM服装制造业务的公司,专注于睡衣及家居便服产品的生产。公司在河南、柬埔寨、洪都拉斯设有生产设施,并计划在越南和肯尼亚建立新的生产基地。

财务表现


收入与利润

截至2024年12月31日,捷隆控股实现营业总收入10.68亿元,同比下降4.16%;扣非净利润3.22亿元,同比下降9.46%;归母净利润1.7亿元,同比下降2.88%。尽管收入和利润有所下降,但公司基本每股盈利和摊薄每股盈利仍维持在0.14元。

盈利能力

捷隆控股的销售毛利率为30.12%,较上一年度下降了1.76个百分点;销售净利率为15.96%,较上一年度略有上升0.06个百分点。净资产收益率(平均)为21.91%,较上一年度下降了4.28个百分点。投入资本回报率为27.85%,较上一年度下降了1.05个百分点。

资产与负债

公司的资产负债率为21.47%,较上一年度下降了1.36个百分点;流动比率为4.24,较上一年度上升了0.47;速动比率为3.57,较上一年度上升了0.22。这表明公司在保持较低负债水平的同时,流动性有所增强。

现金流与运营效率

经营活动现金净额与流动负债的比例为75.62%,较上一年度大幅下降了64.44个百分点。存货周转率为6.94,较上一年度下降了2.19;流动资产周转率为1.35,较上一年度下降了0.28;总资产周转率为1.07,较上一年度下降了0.19。这表明公司在运营效率方面有所放缓。

分红政策

公司董事会建议末期股息每股港币0.056元,相当于归母净利润的41.1%。尽管营运环境充满挑战,公司仍持续表现卓越,并储备资源以进一步扩展生产基地。

未来展望


捷隆控股计划在越南和肯尼亚建立新的生产基地,并在美国设立新的子公司以加强设计和客户服务。公司将继续致力于多元化客户基础及客户需求的地理分布,以应对地缘政治紧张局势和关税相关干扰。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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