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大明国际(01090.HK)盈利能力下滑,现金流及债务状况需重点关注

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近期大明国际(01090)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:

财务概况


大明国际(01090.HK)发布的2024年年报显示,公司在报告期内营业总收入为464.53亿元,同比下降8.12%;扣除非经常性损益后的净利润为6.86亿元,同比下降25.59%;归属于母公司股东的净利润为-4.15亿元,同比下降89.25%。

盈利能力分析


收入与利润

  • 营业总收入:2024年为464.53亿元,较2023年的505.6亿元下降8.12%。
  • 毛利润:2024年为6.86亿元,较2023年的9.22亿元下降25.59%。
  • 归母净利润:2024年为-4.15亿元,较2023年的-2.19亿元下降89.25%。
  • 基本每股盈利:2024年为-0.33元,较2023年的-0.17元进一步恶化。

利润率

  • 销售毛利率:2024年为1.48%,较2023年的1.82%有所下降。
  • 销售净利率:2024年为-0.83%,较2023年的-0.38%进一步恶化。

盈利能力指标

  • 净资产收益率:2024年为-15.16%,较2023年的-7.17%显著下降。
  • 投入资本回报率:2024年为-3.31%,较2023年的-1.78%有所恶化。

现金流与偿债能力分析


现金流状况

  • 经营活动现金净额/流动负债:2024年为5.31%,较2023年的0.87%有所改善。
  • 货币资金/总资产:仅为1.19%,表明公司持有的现金相对较少。
  • 货币资金/流动负债:仅为2.14%,表明公司短期偿债能力较弱。

偿债能力

  • 流动比率:2024年为0.85,较2023年的0.93进一步下降,表明短期偿债能力有所减弱。
  • 速动比率:2024年为0.38,较2023年的0.42进一步下降,表明公司短期内可变现资产不足。

资产负债状况


  • 资产负债率:2024年为77.91%,较2023年的75.12%有所上升。
  • 股东权益/总负债:2024年为25.01%,较2023年的29.70%有所下降。

未来展望


尽管公司在2024年面临较大的盈利压力,但公司表示将继续通过投入先进的自动化装备提升加工服务能力,并通过对现有生产装备的数字化、智能化改造进一步提高生产效率。此外,公司计划加强与上游钢厂和下游行业龙头客户的战略合作,共同开拓市场,实现互利共赢。同时,公司也计划启动海外服务网络布局,以支持海外业务的拓展。

结论


总体来看,大明国际在2024年的盈利能力出现明显下滑,现金流状况和偿债能力也值得关注。公司需要采取有效措施改善盈利能力和现金流状况,以应对未来的挑战。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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