近期亨鑫科技(01085)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:
收入增长显著,但利润表现不佳
亨鑫科技(01085.HK)在2024年的营业总收入达到了25.2亿元,同比增长11.71%。这一增长主要得益于对南京掌御信息科技有限公司(掌御公司)和浙江中光新能源科技有限公司(中光新能源)的收购。掌御公司在2024年贡献了2.38亿元的收入,同比增长17.6%;中光新能源贡献了1.86亿元的收入,同比增长141.2%。
然而,尽管收入增长显著,公司的归母净利润却出现了大幅下滑,从2023年的6970.2万元降至2024年的4218.9万元,同比下降39.47%。基本每股盈利也从2023年的0.18元降至2024年的0.1元。
盈利能力减弱
亨鑫科技的销售毛利率从2023年的19.27%下降到2024年的18.54%,销售净利率更是从2023年的4.62%大幅下降至2024年的2.91%。这表明公司在成本控制和费用管理方面面临一定压力。
此外,净资产收益率(ROE)从2023年的3.69%降至2024年的2.42%,总资产净利率(ROA)也从2023年的2.05%降至2024年的0.95%,显示出公司整体盈利能力有所减弱。
资产负债状况值得关注
亨鑫科技的资产负债率从2023年的35.53%上升至2024年的49.70%,表明公司负债水平有所提高。流动比率和速动比率分别从2023年的3.88和3.58下降至2024年的2.38和2.2,显示出公司短期偿债能力有所下降。
特别值得注意的是,公司的应收账款状况不容乐观,应收账款与利润的比例高达3312.68%,这可能意味着公司存在较大的坏账风险,需要密切关注。
业务多元化进展
亨鑫科技在2024年继续推进业务多元化,特别是在集成电路及数字科技、新能源及服务领域取得了显著进展。掌御公司和中光新能源的加入不仅增加了收入来源,还为公司带来了新的技术和市场机会。
未来展望
展望2025年,亨鑫科技将继续加大研发投入,推动技术创新,并积极开拓国内外市场。公司还将积极响应国家“双碳”目标,推动光热发电业务的规模化发展,助力能源结构转型。同时,公司将加强人才队伍建设,为可持续发展提供坚实保障。
总体而言,亨鑫科技在2024年实现了收入的增长,但在利润和盈利能力方面面临挑战。公司需要进一步优化成本结构,改善应收账款管理,以提升整体财务健康状况。
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