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畅由国际(01039.HK):2024年业绩下滑,现金流及负债状况需关注

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近期畅由国际集团(01039)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:

公司概况


畅由国际集团(01039.HK)发布了2024年的年报。报告显示,公司在该年度的营业总收入为1.81亿元人民币,同比下降20.31%;扣除非经常性损益后的净利润为3927.1万元人民币,同比下降0.01%;归属于母公司股东的净利润为-1951.6万元人民币,同比上升48.04%。

收入与利润分析


收入

2024年,公司的营业总收入为1.81亿元人民币,较2023年的2.27亿元人民币下降了20.31%。这表明公司在过去一年中面临着较大的经营压力,收入出现了显著下滑。

利润

尽管营业收入下降,但公司的毛利润基本保持稳定,为3927.1万元人民币,同比下降0.01%。然而,归属于母公司股东的净利润为-1951.6万元人民币,虽然亏损幅度有所收窄,但仍处于亏损状态。销售毛利率为21.73%,较2023年的17.32%有所提升,显示出公司在成本控制方面取得了一定成效。

资产负债与现金流分析


资产负债

公司的资产负债率为211.19%,较2023年的202.52%进一步恶化,表明公司的负债水平较高,财务风险较大。流动比率为0.71,较2023年的0.48有所改善,但仍低于1,表明公司短期偿债能力较弱。

现金流

公司经营活动产生的现金净额与流动负债的比例为-9.94%,较2023年的2.29%大幅下降,显示出公司在经营活动中现金流状况不佳。近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-0.09%,表明公司现金流状况持续承压。

盈利能力分析


公司的净资产收益率(平均)为-8.35%,较2023年的-14.84%有所改善,但仍为负值。总资产净利率为-13.54%,较2023年的-24.72%有所提升,但依然处于亏损状态。投入资本回报率为-3.79%,较2023年的-7.36%有所改善,但仍为负值。

未来展望


根据公司年报,2024年畅由国际集团在宏观和微观环境中均面临重大挑战。公司采取了一系列措施,如强化积分SaaS产品的后台管理和前端宣传能力,推广各类附加产品,特别是移动自营产品,以应对积分总额和各机构行销费用的收缩。此外,公司还加大了对抖音店铺等自营平台的投入,以增加用户触达和留存。

结论


总体来看,畅由国际集团2024年的业绩表现不佳,营业收入和净利润均出现下滑,且现金流状况和负债水平令人担忧。尽管公司在成本控制和盈利能力方面取得了一定进展,但仍需密切关注其未来的经营状况和现金流管理。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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