近期飞鱼科技(01022)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:
营收与利润
飞鱼科技(01022.HK)在2024年的营业总收入达到2.77亿元,同比上升22.35%,显示出公司在收入端的增长态势。然而,归母净利润却录得-4439.4万元,同比下降185.35%,基本每股盈利和摊薄每股盈利均为-0.03元。这表明公司在利润端面临较大压力,主要原因是销售及分销开支增加,尤其是与新游戏“一步两步”的推广工作有关。
盈利能力
公司的毛利润为2.37亿元,同比上升21.97%,销售毛利率为85.71%,虽然略有下降但仍保持较高水平。然而,销售净利率为-16.67%,相比2023年的23.07%大幅下滑,反映出公司在成本控制和费用管理方面面临的挑战。
资产与负债
公司的资产负债率为29.04%,较2023年的25.07%有所上升,但仍处于较低水平。流动比率和速动比率均为1.66,低于2023年的2.77,表明公司短期偿债能力有所减弱。经营活动现金净额与流动负债的比例为-10.09%,而2023年为49.57%,显示公司在现金流管理上面临一定压力。
主营业务构成
公司主营业务收入主要来自游戏营运,占比86.29%,收入为2.39亿元。广告收益和授权及知识产权相关收入分别为2438.6万元和1324万元,分别占总收入的8.81%和4.78%。新推出的HTML5游戏“一步两步”表现突出,推动了公司整体收入的增长。
未来展望
展望未来,公司将继续专注于HTML5游戏的开发,并计划推出多款新游戏。同时,公司将致力于长期运营现有热门游戏,如“神仙道”、“保卫萝卜”系列等,以保持稳定的现金流。此外,公司还将拓展海外市场,丰富收益来源。在知识产权授权方面,公司将推出更多限量版手办和授权商品,进一步提升品牌影响力。
总结
总体来看,飞鱼科技在2024年虽然实现了营收增长,但在利润端面临较大压力。HTML5游戏成为公司新的增长点,但短期内公司仍需应对市场竞争加剧和消费者信心减弱带来的挑战。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。