近期汇量科技(01860)发布2024年年报(币种:美元),证券之星财报模型分析如下:
营收与利润
汇量科技(01860.HK)在2024年的营业总收入为15.08亿元,同比上升43.04%,显示出强劲的增长势头。然而,归母净利润为1574.1万元,同比下降27.81%,表明公司在利润方面遇到了一定挑战。扣非净利润为3.16亿元,同比上升45.59%,显示出公司在主营业务上的盈利能力有所增强。
盈利能力
从毛利率来看,2024年的销售毛利率为20.98%,较2023年的20.61%略有提升,但仍处于较低水平。销售净利率为0.92%,较2023年的1.76%有所下降,反映出公司在成本控制和费用管理方面存在压力。
现金流与偿债能力
经营活动现金净额与流动负债的比例为48.96%,较2023年的30.29%有所改善,但仍需关注公司现金流状况,特别是货币资金与流动负债的比例仅为86.37%,低于100%,表明公司短期偿债能力存在一定风险。
应收账款
应收账款与利润的比例高达1566.27%,意味着公司可能存在较大的应收账款回收风险,需密切关注应收账款的管理和回收情况。
资产负债与股东权益
资产负债率为72.71%,较2023年的62.53%有所上升,显示出公司负债水平较高。股东权益与总负债的比例为36.34%,较2023年的57.83%大幅下降,表明公司股东权益对总负债的支撑能力减弱。
总结
汇量科技在2024年实现了显著的营收增长,但在归母净利润方面出现了下滑,盈利能力有待提升。公司需特别关注现金流状况和应收账款的管理,以确保短期偿债能力和财务健康。
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