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企展控股(01808.HK):营收激增与盈利能力显著提升,但需关注现金流与应收账款

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近期企展控股(01808)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:

营收与利润


企展控股(01808.HK)在2024年的营业总收入达到4.09亿元,同比上升573.72%,这一显著增长主要得益于软件及硬件业务的大幅增加。归母净利润为7273.7万元,同比上升1210.58%,表明公司在盈利能力上有了显著提升。

项目2024-12-312023-12-31
营业总收入(元)4.09亿6064.6万
归母净利润(元)7273.7万555万

盈利能力


尽管营收和利润大幅增长,但公司的销售毛利率从2023年的42.95%下降到2024年的11.26%,这可能反映了成本控制或市场竞争加剧的问题。然而,销售净利率从2023年的6.27%提高到了2024年的18.00%,显示出公司在成本管理和运营效率上的改进。

项目2024-12-312023-12-31
销售毛利率11.26%42.95%
销售净利率18.00%6.27%

现金流与财务健康


值得注意的是,公司的经营业务现金净额与流动负债的比例为-47.69%,连续三年为负,表明公司在经营活动中产生的现金流不足以覆盖流动负债。此外,应收账款与利润的比例高达250.96%,这可能意味着公司在应收账款管理方面存在一定的风险。

项目2024-12-312023-12-31
经营业务现金净额/流动负债-47.69%-33.40%
应收账款/利润250.96%--

资产与负债


资产负债率从2023年的12.76%上升至2024年的24.81%,虽然仍处于较低水平,但增幅较大。股东权益/总负债从2023年的551.19%下降到2024年的265.57%,反映出公司负债结构的变化。

项目2024-12-312023-12-31
资产负债率24.81%12.76%
股东权益/总负债265.57%551.19%

总结


企展控股在2024年实现了营收和利润的大幅增长,特别是在软件及硬件业务方面表现突出。然而,公司需要密切关注现金流状况和应收账款管理,以确保财务健康和可持续发展。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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