首页 - 港股 - 港闻资讯 - 正文

先健科技(01302.HK)2024年盈利能力下滑但海外业务显著增长

关注证券之星官方微博:

近期先健科技(01302)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:

先健科技(01302.HK)2024年盈利能力下滑但海外业务显著增长

一、总体财务表现


先健科技(01302.HK)在2024年的营业总收入达到13.04亿元,同比增长2.88%,但扣除非经常性损益后的净利润为9.81亿元,同比下降1.43%。归母净利润为2.22亿元,同比下降15.52%。基本每股盈利和摊薄每股盈利均为0.05元,较2023年的0.06元有所下降。

二、盈利能力分析


(一)毛利润与毛利率

2024年,先健科技的毛利润为9.81亿元,同比下降1.43%。销售毛利率为75.28%,较2023年的78.57%有所下降,但仍保持在较高水平。这表明公司在成本控制方面面临一定压力。

(二)净利润与净利率

归母净利润为2.22亿元,同比下降15.52%。销售净利率为12.92%,较2023年的8.48%有所回升,但仍低于2022年的29.05%。这表明公司在盈利能力方面存在一定的波动。

(三)净资产收益率

2024年的净资产收益率为6.48%,较2023年的8.40%和2022年的12.04%有所下降,显示出公司在股东权益回报方面的表现有所减弱。

三、业务结构分析


(一)主营收入构成

先健科技的主要收入来源为外周血管病业务和结构性心脏病业务,分别占主营收入的57.61%和40.47%。起搏电生理业务占比仅为1.92%。从地区分布来看,中国内地仍然是最大的市场,占总收益的73.41%,但比例较2023年的78.3%有所下降。与此同时,亚洲(不包括中国内地)和欧洲成为最大的两个海外市场,分别占年度总收益的11.7%和10.1%。

(二)海外业务增长

值得注意的是,先健科技的海外销售额较2023年同期增加了约26.0%,而国内销售额则减少了约3.5%。这主要得益于公司积极拓展海外业务并采取有效的营销策略。

四、财务健康状况


(一)偿债能力

流动比率为2.86,速动比率为2.21,均较2023年略有下降,但仍处于较为健康的水平。经营活动现金净额与流动负债的比例为39.41%,较2023年的54.28%有所下降。

(二)资产负债结构

资产负债率为29.08%,较2023年的29.22%略有改善,但仍高于2022年的20.84%。股东权益与总负债的比例为245.24%,较2023年的245.57%略有下降。

五、研发投入与创新


先健科技在2024年继续加大研发投入,多个新产品获得国家药监局和CE认证。截至2024年底,公司已提交321项专利申请,其中161项已获注册,累计已提交2,426项有效专利申请,其中已获注册有效专利1,089项。

六、未来展望


尽管2024年盈利能力有所下滑,但先健科技在海外市场的扩展取得了显著成效。公司将继续加大研发投入,推动产品创新,并通过多元化业务策略降低业务风险,以实现可持续发展。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示先健科技行业内竞争力的护城河较差,盈利能力良好,营收成长性良好,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-