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思派健康(00314.HK)2024年财务表现欠佳,现金流及盈利能力需关注

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近期思派健康(00314)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:

财务概况


思派健康(00314.HK)发布的2024年年报显示,公司营业总收入为45.65亿元,同比下降3.11%,扣非净利润为3.86亿元,同比下降6.82%,归母净利润为-3.24亿元,同比下降26.57%。这些数据显示公司在2024年的盈利能力有所下降。

盈利能力分析


收入与利润

  • 营业总收入:2024年为45.65亿元,较2023年的47.12亿元下降3.11%。
  • 毛利润:2024年为3.86亿元,较2023年的4.15亿元下降6.82%。
  • 归母净利润:2024年为-3.24亿元,较2023年的-2.56亿元下降26.57%。

利润率

  • 销售毛利率:2024年为8.46%,较2023年的8.80%略有下降。
  • 销售净利率:2024年为-7.93%,较2023年的-5.24%进一步恶化。

现金流状况


  • 经营活动现金净额/流动负债:2024年为-5.73%,较2023年的-11.69%有所改善,但仍为负值。
  • 货币资金/流动负债:仅为40.54%,表明公司现金流状况较为紧张。

资产负债与偿债能力


  • 资产负债率:2024年为46.96%,较2023年的42.06%上升。
  • 流动比率:2024年为1.91,较2023年的2.14下降。
  • 速动比率:2024年为1.72,较2023年的1.92下降。

运营效率


  • 存货周转率:2024年为19.01,较2023年的16.33有所提高。
  • 流动资产周转率:2024年为2.06,较2023年的1.83有所提高。
  • 总资产周转率:2024年为1.8,较2023年的1.64有所提高。

盈利质量


  • 净资产收益率(平均):2024年为-22.76%,较2023年的-14.80%进一步恶化。
  • 投入资本回报率:2024年为-15.82%,较2023年的-14.40%进一步恶化。

主营业务构成


  • 特药药房业务:2024年主营收入为39.75亿元,占总收入的87.06%,毛利率为3.59%。
  • 医生研究协助业务:2024年主营收入为3.98亿元,占总收入的8.71%,毛利率为30.56%。
  • 商业医疗保险服务业务:2024年主营收入为1.93亿元,占总收入的4.23%,毛利率为63.37%。

展望


尽管公司在2024年面临较大的财务压力,但管理层已决定进行全面战略升级,以数据和AI赋能,加快实现规模化盈利目标。公司计划在2025年继续推进药房和惠民保业务的重组工作,并优化业务板块结构,以提升整体竞争力。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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