(原标题:恒达集团控股(03616.HK)内部控制审查:预付款项账面值1259.00万元)
金吾财讯|2026年8月6日,恒达集团控股(03616.HK)发布补充公告,就达成复牌指引及恢复买卖所涉及的内部控制缺陷跟进审查提供补充资料。审查期间为2025年8月1日至2025年12月31日。公告显示,在管理预付款项方面,由于期间集团未开展新项目,也未取得新银行贷款为预付款项提供资金,内部控制顾问无交易样本进行抽样测试。在催收预付款项方面,截至2025年12月31日,集团建筑成本预付款项账面值为人民币1259.00万元,涉及116项个别预付款项,均未超出强制催收期限,无需采取债务催收行动,且公司已严格遵守相关内部控制政策。在供应商资格评估方面,审查期间未委聘任何新供应商,未触发供应商审查程序。在建筑材料采购审批方面,期间未进行任何建筑材料采购交易,未发现违反采购政策的情况。此外,公司计划于2026年12月开展下一轮年度内部控制审查,届时将对相关程序进行抽样测试。审核委员会将继续监督整改政策的落实。