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北京金隅集团股份有限公司(02009.HK)发布内部审计制度

(原标题:北京金隅集团股份有限公司(02009.HK)发布内部审计制度)

金吾财讯|北京金隅集团股份有限公司(02009.HK)于2026年3月30日在上海证券交易所网站发布了内部审计制度。该制度旨在加强公司内部审计工作,提升审计质量,充分发挥内部审计的作用。 根据公告,内部审计工作实行党委领导、董事会决策、董事会审计与风险委员会监督指导、董事长负责的管理体制。重大审计事项需经党委前置研究讨论。集团党委对内部审计工作实施集中统一领导,董事会负责指导和评估内部审计工作,审计与风险委员会监督指导内部审计制度的制定及实施。 集团设立总审计师,协助董事长管理内部审计工作,并对董事长负责。总审计师的职责包括健全内部审计制度体系、组织制定年度审计计划、督促落实内部控制评价等。 内部审计机构和人员应独立、客观地履行审计监督职责,严格遵守审计职业道德规范,保持廉洁,保守国家秘密和商业秘密。审计工作所需经费列入所属单位预算。 集团审计部门对所属单位内部审计工作负有指导、监督和管理职责。所属单位内部审计机构需在集团统一的制度框架下开展工作,并建立常态化报告机制。 公告还明确了内部审计部门的职责与权限,包括拟订内部审计制度、对集团及所属单位的各项经济活动进行审计、督促整改审计发现的问题等。
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