(原标题:南华期货股份(02691.HK)2025年度内部控制审计报告发布)
金吾财讯|南华期货股份有限公司(02691.HK)发布了2025年度内部控制审计报告。报告中指出,南华期货公司在2025年12月31日的财务报告内部控制有效性得到了确认。 根据《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,南华期货公司董事会负有建立健全和有效实施内部控制的责任。天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为审计机构,对南华期货公司的财务报告内部控制进行了审计,并发表了审计意见。 审计报告显示,南华期货公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。尽管内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,但审计结果认为,南华期货公司的内部控制是有效的。 报告中还提到,南华期货公司的董事会成员包括执行董事罗旭峰博士,以及其他非执行董事和独立非执行董事。公司通过其香港附属公司以横华国际的名义开展业务。 此次发布的内部控制审计报告是南华期货公司按照香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条作出的海外监管公告的一部分,旨在提供公司内部控制的透明度和可靠性。 报告中未提及具体的财务数据如营收、利润等,而是侧重于内部控制的有效性评估。南华期货公司将持续致力于加强内部控制体系,以确保公司运营的合规性和效率。