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招商证券(06099.HK)发布2025年度内部控制审计报告

(原标题:招商证券(06099.HK)发布2025年度内部控制审计报告)

金吾财讯|招商证券(06099.HK)于2026年3月27日发布了2025年度内部控制审计报告。该报告是根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条规则作出的,并在上海证券交易所网站刊登。 报告中详细披露了招商证券在2025年12月31日的内部控制情况。根据报告,招商证券的董事会有明确的职责分工,执行董事包括霍达先生及朱江涛先生,非执行董事包括罗立女士、刘振华先生等,独立非执行董事包括叶熒志先生、张瑞君女士等,职工代表董事为马小利先生。 报告指出,招商证券在2025年度的内部控制制度得到了有效执行,确保了公司运营的合规性和财务报告的准确性。报告中提到的内部控制措施包括对公司治理结构、风险管理、内部审计等方面的详细规定和执行情况。 此外,报告还提到,KPMG Huazhen LLP作为审计机构,对招商证券的内部控制进行了独立审计,并确认其符合相关法律法规的要求。 招商证券表示,将继续加强内部控制制度的建设和执行,确保公司在未来的运营中保持高水平的风险管理和合规性。公司相信,通过不断完善内部控制体系,能够为股东和投资者提供更加可靠和透明的财务信息。 该报告的发布进一步增强了投资者对招商证券内部控制和风险管理的信心,有助于提升公司在资本市场的表现。
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