(原标题:中国旭阳集团(01907.HK)预计年度净利润将减少约88%至93%)
格隆汇2月21日丨中国旭阳集团(01907.HK)发布公告,集团预计截至2024年12月31日止年度净利润对比2023年同期将减少约88%至93%。
此乃归因多项影响,其中包括:(1)本年度,集团的焦炭平均价格下跌至约人民币1,847.7元╱吨(不含税),对比上年度的下跌约16.1%;截止2025年1月底为止,集团的焦炭价格维持约人民币1,496.3元╱吨(不含税)。集团通过各种有效手段控制配煤价,使煤焦价差维持在约人民币300元╱吨以上,对比上年度的下跌约18.2%;(2)此外,呼和浩特旭阳中燃能源有限公司自2023年5月成为集团附属公司,旭阳中燃于本年度的综合财务报表贡献了12个月的收入及费用(上年度:7个月),所以导致集团的融资成本、行政开支及销售开支分别录到约7.5%、34.9%及149.6%的增幅;及(3)上年度,集团分别因(i)收购旭阳中燃额外股权时重新计量合营企业股权而录得其他收益约人民币25,116万元及(ii)取消注册三间全资附属公司及完成办理所需企业清税手续而从所得税支出中拨回应付企业所得税约人民币36,582万元(本年度:无上述收益或拨回)。
集团持续透过各种有效手段控制配煤价格以控制煤焦价差;同时也加大控制成本及费用的手段以求进一步缩减销售开支、行政开支及融资成本。尽管本年度净利润预期大幅减少,但集团焦炭业务量及精细化工产量持续增长,海外园区按计划达产达效,积极拓展国际业务,高纯氢业务量大幅增长,且集团管理层和员工均竭力提升集团的综合竞争力,以加强集团的行业领导地位。基于此等理由,董事会认为集团的整体营运及财务状况仍然健康及稳健。集团将继续秉承优良企业精神,致力为公司股东及投资者创造价值,不断实现业务规模持续增长。凭藉过去运营管理优势和经验,集团将继续向行业输出专业的运营管理服务,打造出旭阳特色的运营管理服务业务,以轻资产方式实现快速规模扩张,并且以创新及数字化的方式提升集团在中国乃至全球的行业领导地位。