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威高股份(01066.HK):2024年业绩稳健,但面临多重挑战

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近期威高股份(01066)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:

经营业绩概览


威高股份(01066.HK)在2024年的营业总收入为130.87亿元,同比下降1.08%。尽管营业收入有所下降,但公司的归母净利润达到了20.67亿元,同比上升3.24%。这表明公司在控制成本和提高运营效率方面取得了一定成效。

盈利能力分析


毛利率与净利率

2024年,威高股份的销售毛利率为50.28%,与2023年的50.21%基本持平,但低于2022年的52.23%。销售净利率为16.53%,高于2023年的15.58%,但仍低于2022年的21.25%。这表明公司在保持较高毛利的同时,净利率有所回升,但仍需进一步提升。

净资产收益率

2024年的净资产收益率为8.95%,略低于2023年的9.06%,远低于2022年的13.26%。这反映了公司在过去几年中盈利能力有所波动,且2024年的表现相对平稳。

资产负债状况


流动比率与速动比率

2024年,威高股份的流动比率为3.2,速动比率为2.78,均高于2023年的2.46和2.13。这表明公司的短期偿债能力有所增强。

资产负债率

2024年的资产负债率为27.10%,低于2023年的28.74%和2022年的29.37%。这表明公司的负债水平有所下降,财务结构更加稳健。

应收账款状况


值得注意的是,2024年威高股份的应收账款与利润比例高达378.98%,这可能会影响公司的现金流和运营效率,需要密切关注。

主营业务分析


医疗器械产品

医疗器械产品是威高股份的主要收入来源,2024年实现收入65.12亿元,占总收入的49.76%。该板块的表现对公司整体业绩至关重要。

国内市场

国内市场依然是威高股份的主要收入来源,2024年在中国市场的收入为98亿元,占总收入的74.88%。随着国内公立医院集中带量采购政策的推进,公司通过优化市场策略,努力扩大市场份额。

未来展望


尽管面临宏观经济环境和政策变化带来的挑战,威高股份通过产品创新、市场拓展和成本控制等措施,继续巩固其在医疗器械和药品包装领域的市场地位。特别是骨科和药品包装板块,有望成为未来业绩增长的重要驱动力。

综上所述,威高股份在2024年保持了相对稳定的业绩表现,但在应收账款管理和盈利能力提升方面仍需进一步努力。

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