近期北控水务集团(00371)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:
经营业绩回顾
北控水务集团(00371.HK)在2024年的营业总收入为242.7亿元,同比下降1.02%。扣非净利润为89.89亿元,同比下降0.13%;归母净利润为16.78亿元,同比下降11.5%。基本每股盈利和摊薄每股盈利均为0.16元,较上一年度的0.18元有所下降。
盈利能力分析
从盈利能力来看,北控水务集团的销售毛利率为37.04%,略高于上一年度的36.71%;销售净利率为11.98%,低于上一年度的12.50%。净资产收益率(平均)为5.36%,较上一年度的6.19%有所下降。投入资本回报率为1.26%,也低于上一年度的1.37%。
财务健康状况
公司的流动比率为0.96,速动比率为0.95,均较上一年度略有提升,但仍处于较低水平,表明公司短期偿债能力存在一定压力。经营活动现金净额与流动负债的比例为4.82%,低于上一年度的6.17%,显示出公司在现金流管理方面面临一定挑战。
应收账款与财务费用
公司应收账款占利润的比例高达1149.6%,这可能意味着公司在应收账款回收方面存在较大风险。此外,财务费用占近3年经营性现金流均值的比例达139.96%,表明财务费用对公司现金流的影响较大。
主营业务构成
北控水务集团的主要业务收入来源为污水及再生水处理及建造服务,占总收入的52.01%,毛利率为44.30%。其次是城市资源服务,占总收入的24.84%,毛利率为19.06%。供水服务和技术及咨询服务以及设备销售分别占总收入的12.65%和10.50%,毛利率分别为38.19%和42.18%。
未来展望
北控水务集团将继续推动可持续发展理念,通过科技、产品、数字化和组织人才等多维度提升企业经营的可持续性。公司还将继续优化人才结构,提升人才效能,并致力于构建高效、稳定的供应链体系,以增强客户沟通和升级客户体验。
综上所述,北控水务集团在2024年的业绩表现有所下滑,需特别关注其现金流和债务状况。
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