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上海复旦微电子集团股份有限公司(01385.HK)2025年度内部控制审计报告发布

(原标题:上海复旦微电子集团股份有限公司(01385.HK)2025年度内部控制审计报告发布)

金吾财讯|上海复旦微电子集团股份有限公司(01385.HK)于2026年3月29日发布了2025年度内部控制审计报告。报告显示,公司在财务报告内部控制方面保持了有效性和合规性。 根据安永华明会计师事务所出具的审计报告,上海复旦微电子集团股份有限公司在2025年12月31日的财务报告内部控制符合《企业内部控制基本规范》及相关规定的要求。审计意见指出,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 报告中强调,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司董事会的责任。同时,注册会计师在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表了审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行了披露。 报告还提到,内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,因此根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 总体而言,上海复旦微电子集团股份有限公司在2025年度的内部控制表现良好,符合相关规范和要求,显示出公司在财务管理和内部控制方面的稳健性和透明度。

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