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大唐国际发电股份有限公司(00991.HK)2025年度内部控制审计报告

(原标题:大唐国际发电股份有限公司(00991.HK)2025年度内部控制审计报告)

金吾财讯|大唐国际发电股份有限公司(00991.HK)于 2026 年 3 月 27 日发布了内部控制审计报告。 本次审计针对大唐发电截至 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审查。按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,大唐发电在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 报告中指出,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大唐发电董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 同时,报告也提及了内部控制的固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低。 此次审计由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执行,并由其出具了内部控制审计报告。报告编号为中兴华内控审计字(2026)第00000011号。 目前,公告中未提及具体的营收、利润、成本支出及现金流等财务数据。投资者可关注公司后续发布的完整财务报告,以获取更详细的经营成果和财务状况信息。
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